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清平机械对子公司开展内部审计工作

发布时间:2019-12-13 14:31

根据公司2019年度审计计划安排,1118日至20日,清平机械成立审计小组对连江公司就201811日—2019930日整体经营情况、财务收支、项目管理、内部控制制度执行等情况进行内部审计,并形成《审计报告》。

根据审计情况,提出了4条整改建议,要求连江公司严格遵循“原因不清楚的不放过、责任未落实的不放过、制度未完善的不放过”的“三不放过”原则,按照“过程清楚、责任明确、措施得当、严肃处理、完善规章”的要求组织开展问题整改工作,坚持从“事项整改”、“举一反三整改”和“建立健全长效机制”等三个层面进行全面整改,进一步推动子公司连江公司高质量发展。
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